公司动态分类
半岛真人樟树市人民政府

  负责城市建成区的城市道路、桥涵、设施的维修养护。负责城市建成区的城市排水设施(含污水提升泵站)的维修养护。负责城市建成区的城市道路照明设施维修养护。负责城市建成区的城市夜景亮化设施维修养护。负责城市建成区的城市园林绿化、公园、景点、公共绿地及设施日常维修养护。负责建成区的城市道路占用、挖掘的管理,园林绿化设施的占用挖掘管理。城市道路附属设施和道路照明设施占用挖掘的管理。负责城市建成区建设项目(含住宅小区)附属市政基础设施和园林绿化、高层建筑亮化设计方案的审查、备案、监督和综合验收。负责市委、市政府和局党委交办的其他工作。

  本单位设立10个内设机构,分别是人秘股、财务股、绩效股、技术股、园林股、景点股、养护股、路灯股、监察股、亮化股。

  本部门2022年年末实有人数40人,其中在职人员40人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员1人(遗属);年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

  本单位2022年度收入总计4899.62万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加1754.45万元,增长55.78%;本年收入合计4899.62万元,较2021年增加1754.45万元,增长55.78%,主要原因是:项目经费增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入4899.62万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  本单位2022年度支出总计4899.62万元,其中本年支出合计4899.62万元,较2021年增加1754.45万元,增长55.78%,主要原因是:项目经费增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

  本年支出的具体构成为:基本支出789.46万元,占16.11%;项目支出4110.16万元,占83.89%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3223.23万元,决算数为4899.62万元,完成年初预算的152.01%。其中:

  (一)基本支出年初预算数为419.06万元,决算数为789.46万元,完成年初预算的188.39%,主要原因是:经费追加。

  (二)项目支出年初预算数为2804.17万元,决算数为4110.16万元,完成年初预算的146.57%,主要原因是:经费追加。

  本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4899.62万元,其中:

  (一)工资福利支出956.96万元,较2021年减少51.38万元,下降5.1%,主要原因是:奖金减少。

  (二)商品和服务支出3770.6万元,较2021年增加1668.98万元,增长79.41%,主要原因是:项目增加、往来款项清理等。

  (三)对个人和家庭补助支出51.78万元,较2021年增加50.77万元,增长5024.44%,主要原因是:人员逝世抚恤金追加及退休人员补贴。

  (四)资本性支出120.28万元,较2021年增加86.09万元,增长251.79%,主要原因是:专用设备采购。

  本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)万元,增长(下降)0%,主要原因是未发生三公经费。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未发生三公经费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未发生三公经费。

  (二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是未发生三公经费。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未发生三公经费。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:未发生三公经费。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是未发生三公经费,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未发生三公经费;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未发生三公经费,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未发生三公经费。

  本单位2022年度政府采购支出总额228.7万元,其中:政府采购货物支出180.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.07万元。授予中小企业合同金额228.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额228.7万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车及特种专业用车,如洒水车、疏通车、高空作业车、绿化作业翻斗车、防汛泵车、铣刨机、压路机等。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金4110.16万元,占项目支出总额的100%。

  “三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  绩效工资:工作人员的绩效工资。工作人员的岗位工资、薪级工资按文件规定经工资科审批后发放。

  医疗保险:单位为职工缴纳的医疗保险费、生育保险、大病保险。(不包括单位代扣部分)

  其他社会保障:单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病等社会保险费,残疾人就业保障金。

  其他工资福利支出:各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

  福利费:取暖费;降温费;城管服装被装购置;购置各种职工文体活动设施或器材开支;重大节日期间开展的面对全体职工的业余文体娱乐活动的相关开支;按国家相关政策和标准支付给职工的福利性支出(困难补助);为职工卫生保健发放或支付的各项现金补贴和非货币性福利(卫生费、职工体检、计生妇检、防暑用品等);慰问支出(困难职工、病号、退休人员、复转军人);退休人员的活动经费。

  公务用车运行维护费:公车改革以后保留车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、停车费、车辆年检费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:一般业务用车、特种专业用车车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、停车费、车辆年检费、安全奖励费用等。公务交通补贴;租车费用、出租车费用;飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

  其他商品和服务支出:未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

  抚恤金:按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员的丧葬费。

  生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

  其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。半岛真人

Copyright © 2012-2023 半岛真人·(中国)官方平台 版权所有

滇ICP备13002460号-2